공약재정현황

공약사업 투자현황

총괄현황

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  • 공약: 1억-50억미만 27%, 50-100억미만 7%, 100억-500억미만 7%, 500억-1000억미만 2%, 1000억이상 1%, 사업비미정 6%, 비예산 9%, 1억미만 3%
  • 시민정책제안: 1억-50억미만 10%, 50-100억미만 3%, 100억-500억미만 2%, 1억미만 1%, 비예산 3%

연도별 투자계획과 예산 확보 상황에 따라 사업비는 조정될 수 있음

연도별 투자계획

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  • 기투자 시비 6,776, 전체 11,976
  • 2018년 시비 12,115, 전체 29,250
  • 2019년 시비 45,721, 전체 78,020
  • 2020년 시비 43,276, 전체 148,148
  • 2021년 시비 40,108 전체 473,467
  • 2022년 시비 21,132, 전체 690,437
  • 2023년 이후 시비 100,630, 전체 305,300

세부사업별 투자계획

세부사업별 투자계획

재정현황

재정여건

세입전망

  • 관내 기업 실적 둔화와 부동산경기변동성에 따른 소비위축과 경기회복 불확실성으로 세입감소 및 안정적 세원확보에 어려움이 예상됨
  • 경기변동성이 다소 약한 세외수입 징수 적극 추진 및 누락세원 발굴 등 세입증대방안 강구

세출전망

  • 정부의 일자리 창출, 복지제도 개편 및 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요의 지속적인 증가 예상
  • 민선7기 공약사업의 원활한 추진을 위한 사업비 증가로 재정 지출 증가

재정운용방향

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건전재정 운용

  • 지방재정의 투명한 공개
  • 재정지출 자율통제 강화
  • 세입확충 및 공기업혁신

주민생활 안정

  • 일자리 창출사업 지속 추진
  • 주민소득 증대 도모
  • 안전관리 기능 강화

성장기반 강화

  • 중소기업 수출 지원
  • 창업 지원 강화
  • 지역경제 활성화

공약가계부

중기재정전망

중기재정전망 구분, 2019,2020,2021,2022,2023,합계,연평균증가율 (단위 : 백만원, %)
구 분 2019 2020 2021 2022 2023 합 계 연평균 증가율
세 입 628,724 642,762 655,781 665,587 680,985 3,273,839 2.00%
자체수입 103,625 105,373 107,193 109,066 110,532 535,789 1.60%
이 전 수 입 460,922 473,463 484,319 491,712 505,440 2,415,856 2.30%
지방채 0 0 0 0 0 0 0.00%
보전수입 등 및 내부거래 64,177 63,926 64,269 64,810 65,014 322,196 0.30%
세 출 628,724 642,762 655,781 665,587 680,985 3,273,839 2.00%
경 상 지 출 116,338 116,955 120,138 123,348 124,288 601,067 1.70%
사 업 수 요 512,385 525,806 535,642 542,239 556,697 2,672,769 2.10%

재원 확보방안

국비 확보 최우선 추진 및 적극 대응

  • 열악한 지방재정 확충을 위해 국가예산 확보를 최우선 과제로 추진
  • 국비사업 선정부터 국회예산 확정시까지 단계별 전략적 대응
  • 국가재정운용계획 및 정부예산 편성 연계 신규 사업 적극 발굴

강력한 세출구조조정을 통한 누수재원 확보

  • 계속사업, 연례 반복적 사업에 대한 철저한 성과관리로 부진사업 원점 재검토
  • 민간경상보조금, 행사 축제성 경비 등 경상경비 절감

지방세 및 세외수입 확충

  • 체납세 징수 강화
  • 체계적인 과세자료 관리 및 누락세원 발굴을 통한 자주재원 확보 노력

보통교부세 확충(세입예산의 34%)

  • 교부세 확보를 위한 통계자료 체계적 관리

담당자
기획예산담당관실 기획팀 (☎ 055-650-3113)
만족도 조사

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